|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
29/06/2020 |
|
2089 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO ENFRENTAMENTO DA EMERG.NCIA DE SA.DE - NA |
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32421421000182 |
R$4.129,00 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
23/06/2020 |
|
1978 |
Pagamento de empenho - Outros medicamentos - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
POSTO SANTA HELENA |
18441826000151 |
R$448,92 |
|
22/06/2020 |
|
2223 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA-ME EIRELLI |
26740345000175 |
R$5.000,00 |
|
22/06/2020 |
|
2223 |
Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA-ME EIRELLI |
26740345000175 |
R$5.000,00 |
|
22/06/2020 |
|
2223 |
Pagamento de empenho - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA-ME EIRELLI |
26740345000175 |
R$5.000,00 |
|
22/06/2020 |
|
2223 |
Pagamento de empenho - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA-ME EIRELLI |
26740345000175 |
R$5.000,00 |
|
22/06/2020 |
|
2223 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PACS - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA-ME EIRELLI |
26740345000175 |
R$5.000,00 |
|
22/06/2020 |
|
2223 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA-ME EIRELLI |
26740345000175 |
R$5.000,00 |
|
22/06/2020 |
|
2223 |
Pagamento de empenho - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA-ME EIRELLI |
26740345000175 |
R$5.000,00 |