Data da última atualização: 10/07/2024

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
21/10/2022 4223 Empenho da despesa - Outros medicamentos COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$1.563,30
21/10/2022 4223 Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$1.563,30
21/10/2022 4223 Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$1.563,30
21/10/2022 4223 Empenho da despesa - Outros medicamentos COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$1.563,30
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Outros medicamentos COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Outros medicamentos COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Medicamentos distribuídos para uso domiciliar COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4224 Empenho da despesa - Outros medicamentos COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.-EPP 02537890000109 R$449,98
21/10/2022 4225 Empenho da despesa PUBLICUS - CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 01626400000170 R$8.000,00
21/10/2022 4226 Empenho da despesa EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13790236000110 R$5.500,00
21/10/2022 4227 Empenho da despesa VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 10992474000110 R$1.250,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PACS UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF) UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Hospitalares UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
21/10/2022 4228 Empenho da despesa - Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais UNIMAR CONSULTORIA LTDA 10607242000100 R$4.375,00
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